Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO N°:000000 - Ano:2021 0,00
Lei 13.979/2020, art. 6B, § 4º
Proposta Nº: 0033/2021
Objeto: CONTINUIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO DOS 5 NOVOS LEITOS UTI ADULTO TIPO II – COVID-19 REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 01/2021 AO CONVÊNIO Nº 09/2021 - PORTARIA Nº 1401 DE 25 DE JUNHO DE 2021
Entidade: Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente – São José do Rio Pardo - CNPJ: 59.901.454/0001-86
Endereço: Rua Coronel Alípio Dias, 620, Centro, CEP 13720-000, São José do Rio Pardo/SP
Telefone: (19) 98177-6857 - E-mail: adm@scriopardo.com.br
Finalidade Estatutária: São objetivos da Santa Casa: manter, administrar e desenvolver o Hospital São Vicente, bem como outros empreendimentos que venha a criar ou estabelecer, incluindo o seu plano de saúde SAVISA; prestar assistência médico-hospitalar aos pacientes que a procurem, respeitada a sua capacidade de atendimento, de forma permanente, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, religião ou quaisquer outras formas de discriminação, observando os preceitos éticos, técnicos e de humanização; prestar assistência social aos desvalidos, em consonância com seus fins e possibilidades; colaborar na execução de programas oficiais de medicina preventiva; dedicar-se, na medida de suas possibilidades, ao estudo e pesquisas médicas.
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Vínculo Financeiro Tipo de Investimento Tipo e
Nº Docto.
Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data
Emissão
Data
Pagamento
Vr. Bruto/
Principal
Juros/
Multa
Descontos/
Retenções
Valor Líquido Situação
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
236
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Materiais Médico Hospitalares 15/09/2021 17/09/2021 8.667,38 0,00 0,00 8.667,38 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
233
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Materiais Médico Hospitalares 15/09/2021 17/09/2021 16.810,00 0,00 0,00 16.810,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
238
IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR Materiais Médico Hospitalares 17/09/2021 22/09/2021 10.458,00 0,00 0,00 10.458,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
M. R. D. Técnico de Enfermagem (folha) 06/10/2021 06/10/2021 2.280,26 0,00 0,00 2.280,26 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
P. C. R. Enfermeiro(a) (folha) 06/10/2021 06/10/2021 2.890,04 0,00 0,00 2.890,04 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
M. B. D. A. Técnico de Enfermagem (folha) 06/10/2021 06/10/2021 1.931,12 0,00 0,00 1.931,12 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
M. G. C. M. D. A. Técnico de Enfermagem (folha) 06/10/2021 06/10/2021 2.304,32 0,00 0,00 2.304,32 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
J. D. F. C. Técnico de Enfermagem (folha) 06/10/2021 06/10/2021 2.030,09 0,00 0,00 2.030,09 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
I. M. C. Técnico de Enfermagem (folha) 06/10/2021 06/10/2021 2.015,61 0,00 0,00 2.015,61 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
F. V. L. Técnico de Enfermagem (folha) 06/10/2021 06/10/2021 2.409,75 0,00 0,00 2.409,75 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
D. M. A. M. D. R. Técnico de Enfermagem (folha) 06/10/2021 06/10/2021 1.795,18 0,00 0,00 1.795,18 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
D. F. C. A. Técnico de Enfermagem (folha) 06/10/2021 06/10/2021 1.914,63 0,00 0,00 1.914,63 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
D. K. F. Técnico de Enfermagem (folha) 06/10/2021 06/10/2021 1.892,46 0,00 0,00 1.892,46 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
C. M. E. J. Técnico de Enfermagem (folha) 06/10/2021 06/10/2021 2.189,53 0,00 0,00 2.189,53 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
A. C. F. D. S. G. D. L. Técnico de Enfermagem (folha) 06/10/2021 06/10/2021 2.290,12 0,00 0,00 2.290,12 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
T. B. F. Enfermeiro(a) (folha) 06/10/2021 06/10/2021 3.620,38 0,00 0,00 3.620,38 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
R. D. A. Enfermeiro(a) (folha) 06/10/2021 06/10/2021 4.777,84 0,00 0,00 4.777,84 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
V. F. G. Serviços Gerais (folha) 06/10/2021 06/10/2021 1.670,28 0,00 0,00 1.670,28 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
P. H. M. Técnico de Enfermagem (folha) 06/10/2021 06/10/2021 2.235,04 0,00 0,00 2.235,04 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
P. H. A. Técnico de Enfermagem (folha) 06/10/2021 06/10/2021 1.997,73 0,00 0,00 1.997,73 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
P. H. M. D. S. Técnico de Enfermagem (folha) 06/10/2021 06/10/2021 2.044,76 0,00 0,00 2.044,76 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
R. D. C. C. B. Técnico de Enfermagem (folha) 06/10/2021 06/10/2021 2.010,95 0,00 0,00 2.010,95 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
R. C. V. Técnico de Enfermagem (folha) 06/10/2021 06/10/2021 2.244,42 0,00 0,00 2.244,42 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
S. G. S. Técnico de Enfermagem (folha) 06/10/2021 06/10/2021 2.293,38 0,00 0,00 2.293,38 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
A. B. Serviços Gerais (folha) 06/10/2021 06/10/2021 2.070,89 0,00 0,00 2.070,89 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
L. A. T. P. Serviços Gerais (folha) 06/10/2021 06/10/2021 1.299,33 0,00 0,00 1.299,33 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
M. A. A. Serviços Gerais (folha) 06/10/2021 06/10/2021 1.876,44 0,00 0,00 1.876,44 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
P. A. C. Auxiliar de Lavanderia (folha) 06/10/2021 06/10/2021 1.744,04 0,00 0,00 1.744,04 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
R. D. P. V. Serviços Gerais (folha) 06/10/2021 06/10/2021 1.422,01 0,00 0,00 1.422,01 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
R. A. D. R. S. Auxiliar de Limpeza (folha) 06/10/2021 06/10/2021 1.587,74 0,00 0,00 1.587,74 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
R. A. D. S. Serviços Gerais (folha) 06/10/2021 06/10/2021 1.109,38 0,00 0,00 1.109,38 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
S. A. D. B. Auxiliar de Limpeza (folha) 06/10/2021 06/10/2021 1.444,74 0,00 0,00 1.444,74 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
J. C. Z. F. Enfermeiro(a) (folha) 06/10/2021 06/10/2021 3.406,98 0,00 0,00 3.406,98 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
142
INTENSIFISIO LTDA Fisioterapeuta PJ 05/10/2021 06/10/2021 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
A. C. L. V. D. L. Enfermeiro(a) (folha) 06/10/2021 06/10/2021 3.001,62 0,00 0,00 3.001,62 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
D. A. L. C. Enfermeiro(a) (folha) 06/10/2021 06/10/2021 2.767,25 0,00 0,00 2.767,25 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
G. D. S. A. Enfermeiro(a) (folha) 06/10/2021 06/10/2021 3.164,34 0,00 0,00 3.164,34 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
M. P. P. S. Enfermeiro(a) (folha) 06/10/2021 06/10/2021 3.624,71 0,00 0,00 3.624,71 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Holerite
COMP 09/2021
E. L. D. S. Enfermeiro(a) (folha) 06/10/2021 06/10/2021 3.625,04 0,00 0,00 3.625,04 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
1208595
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA Medicamentos 08/09/2021 08/10/2021 6.900,00 0,00 0,00 6.900,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
304068
HDL LOGISTICA HOSPITALAR Materiais Médico Hospitalares 13/09/2021 11/10/2021 5.160,00 0,00 0,00 5.160,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
304065
HDL LOGISTICA HOSPITALAR Medicamentos 13/09/2021 11/10/2021 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
149709
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA Medicamentos 14/09/2021 14/10/2021 3.456,00 0,00 0,00 3.456,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
180
ANDRÉ AUGUSTO FERREIRA FECHIO Serviços Médicos SUS PJ 20/10/2021 22/10/2021 4.764,71 0,00 0,00 4.764,71 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
773
BARRETO HUMEL GONCALVES SERVICOS MEDICOS S/S Serviços Médicos SUS PJ 20/10/2021 22/10/2021 5.631,00 0,00 0,00 5.631,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
577
DANILO HENRIQUE ZUIM DE LIMA Serviços Médicos SUS PJ 20/10/2021 22/10/2021 20.666,25 0,00 0,00 20.666,25 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
559
ARABELA JUNQUEIRA POSSEBON EIRELI ME Serviços Médicos SUS PJ 20/10/2021 22/10/2021 2.940,00 0,00 0,00 2.940,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
16
RADDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA Serviços Médicos SUS PJ 20/10/2021 22/10/2021 2.939,70 0,00 0,00 2.939,70 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
184
FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS Serviços Médicos SUS PJ 20/10/2021 22/10/2021 2.625,00 0,00 0,00 2.625,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
255
CLINICA MEDICA CARDIOMED RIO PARDO LTDA Serviços Médicos SUS PJ 20/10/2021 22/10/2021 4.133,25 0,00 0,00 4.133,25 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
46
LUCAS FILENI BAPTISTELLA Serviços Médicos SUS PJ 21/10/2021 22/10/2021 3.552,50 0,00 0,00 3.552,50 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
490
JOSE DE PAULA MACIEL NETO E CIA LTDA Serviços Médicos SUS PJ 22/10/2021 25/10/2021 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
90
SILVA CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA Serviços Médicos SUS PJ 21/10/2021 25/10/2021 5.631,00 0,00 0,00 5.631,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota fiscal de serviços
145
INTENSIFISIO LTDA Fisioterapeuta PJ 04/11/2021 05/11/2021 18.600,00 0,00 0,00 18.600,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Guia Iss
065841933
Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo ISSQN 09/11/2021 12/11/2021 836,55 0,00 0,00 836,55 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
182356
SOMA SP HOSPITALAR Medicamentos 11/11/2021 18/11/2021 4.470,00 0,00 0,00 4.470,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Darf
PIS 10/2021
Secretaria da Receita Federal do Brasil Impostos e Taxas 31/10/2021 19/11/2021 287,22 0,00 0,00 287,22 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Nota Fiscal
182856
SOMA SP HOSPITALAR Medicamentos 18/11/2021 19/11/2021 4.768,00 0,00 0,00 4.768,00 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Darf
IRRF PJ 10/2021
Secretaria da Receita Federal do Brasil Impostos e Taxas 31/10/2021 19/11/2021 662,81 0,00 0,00 662,81 Conferida
BB 001 / AG 8675-4 / CC 131-7 COVID-19 M (Municipal) Verba Vinculada Darf
CSLL 10/2021
Secretaria da Receita Federal do Brasil Impostos e Taxas 31/10/2021 19/11/2021 441,88 0,00 0,00 441,88 Conferida
Total 245.409,28 0,00 0,00 245.409,28

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Tempo de execução: 1.10659 segundos. Memória usada: 0.75 MB